北京京客隆实现店铺转型升级及物流业务发展

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北京京客隆实现店铺转型升级及物流业务发展

北京京客隆商业集团股份有限公司(港交所股份代号:814)昨晚公布2019年全年业绩,骤眼看来,归属母公司净利润下跌16.4%至人民币52.94百万元,但当中主要受到租赁准则的调整影响所致,如果剔除这个因素,净利润应为人民币68,772,365元,同比增长8.62% 。

财政部于2018年12月7日发布的「新租赁准则」,影响到损益账上的销售开支调整为折旧费用和利息费用,因此,2019年新旧准则比较,由于执行新租赁准则拖低了利润,预计2020年在同基准计算情况下,不会出现因会计准则而导致的利润差异。

集团2019年全年主营业务收入为人民币10,555.19百万元,上升1.0%。毛利为人民币1,534.28百万元,上升1.3%。毛利率为14.5%,和2018年全年持平。全年2019年全年基本每股盈利为人民币0.13元(2018年全年:人民币0.15元)。

董事会拟建议派发末期股息,唯2019年业绩审计工作尚未完成,故派发金额尚未确定。

年内,京客隆继续致力实现店铺转型升级,集团将21间传统便利店通过装修改造升级为「京捷」生鲜便利店,新开3间「京捷」生鲜便利店和2间「爱家」小区生鲜便利店。截至2019年12月底,「京捷」生鲜便利店已达40间、「爱家」小区生鲜便利店已达13间;集团又在5间超市及12间京捷生鲜店以「嵌入式」或「独立式」两种不同方式引入小区便民服务微中心,以适应北京居民生活便捷的需要。

截至2019年年底,北京京客隆零售店铺总数为178间,包括152间直营店、26间特许加盟店,总营运面积约259,237平方米,分布在北京超过十个区县及河北省廊坊地区。年内直营零售业务(除百货商场外)的毛利率由2018年的16.4%上升至约17.2%,主要是因为优化商品结构,提高定制、买断、自有品牌商品的比重;及在线实现的销售平稳增长。

2019年全年朝批集团批发主营业务收入同比上升约2.9% ,主要是由于年内继续对电商平台销售商品结构进行调整;以及酒类销售回升, 日化类商品销售增长。2019年朝批集团批发业务的毛利率为11.8% ,与去年同期基本持平。

2020年,新年伊始国内新型冠状病毒疫情蔓延,但京客隆依靠供应链、物流配送的优势积极组织货源,保障首都市场防护口罩、消毒用品、粮油副食及肉蛋果菜奶等生活必需品稳定供应,减少消费恐慌;发挥在线线下融合发展的技术基础,通过在线订单满足疫情期间无接触购物需求,在民生需求有增无减的情况下,具备一定的抗御力。

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